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2023年發現2021年少計入成本20萬,原本2021年盈利10萬,交了所得稅2.5萬,經過調整2021年虧損10萬, 2022年盈利15萬,2023年盈利38萬,那這調整完虧損10萬是彌補22年盈利,還是彌補2023年盈利? 2021年多交2.5萬彌補2022年調整完之后所得稅嗎?如果涉及沒有彌補完的可以彌補2023年嗎還是退稅?

13236385046| 提問時間:06/21 13:42
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2147個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

先彌補22年的,剩余的彌補23年的。

結轉以后年度彌補。

祝您學習愉快!

06/21 14:36
13236385046
06/21 14:53
老師我問了幾個小問不知道您回答哪個
趙老師
06/21 14:53

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

2023年發現2021年少計入成本20萬,原本2021年盈利10萬,交了所得稅2.5萬,經過調整2021年虧損10萬,2022年盈利15萬,2023年盈利38萬,那這調整完虧損10萬是彌補22年盈利,還是彌補2023年盈利?

答復:是22年度日后期間發現的21年度差錯嗎?如果是,應該作為22年度日后調整事項處理。即補確認以前年度成本,并沖減應交所得稅。

計算22年度應交所得稅時,先彌補之前年度的虧損。


 2021年多交2.5萬彌補2022年調整完之后所得稅嗎?

答復:更正時,補確認21年度的成本,并沖減21年度的應交所得稅


如果涉及沒有彌補完的可以彌補2023年嗎還是退稅?

答復:可以的,如果以前年度存在尚未彌補完的虧損,在計算23年應交所得稅時,先彌補虧損,再計算所得稅。



祝您學習愉快!

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