問題已解決
稅一550第307題干第二條,在倒推不含稅銷售額的時候為什么不用1%的稅率?而默認3%?1%不是也可以專票嗎?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
在計算煙絲的消費稅時,需要考慮煙絲的已納稅額。題目中提到,從C企業(增值稅小規模納稅人)購進的煙絲,取得C企業自行開具的增值稅專用發票,注明稅款600元。這里并沒有提到C企業是享受優惠按照1%的稅率開具的專用發票,因此我們默認按照小規模納稅人通常的3%稅率來計算。
祝您學習愉快!
10/04 14:32

稅一550第307題干第二條,在倒推不含稅銷售額的時候為什么不用1%的稅率?而默認3%?1%不是也可以專票嗎?
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
在計算煙絲的消費稅時,需要考慮煙絲的已納稅額。題目中提到,從C企業(增值稅小規模納稅人)購進的煙絲,取得C企業自行開具的增值稅專用發票,注明稅款600元。這里并沒有提到C企業是享受優惠按照1%的稅率開具的專用發票,因此我們默認按照小規模納稅人通常的3%稅率來計算。
祝您學習愉快!
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容