問題已解決
上月進項稅額多記,但未按多記抵扣,根據實際進項稅額抵扣后,下月怎么將錯記的進項稅額調整?怎么做賬務處理?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
可以在發現錯誤的當月,用紅字沖減原錯誤記錄,然后按正確的金額重新做賬;或者直接補記差額部分。具體操作應根據企業的實際情況和稅務機關的要求進行。
祝您學習愉快!
10/31 10:04
m7638_35988 

10/31 13:26
老師,如果是次月呢,因為抵扣是發生在次月,抵扣時才發現多記了一筆,這種需要怎么做賬呢?

趙老師 

10/31 13:26
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
紅沖原來的分錄就可以。
祝您學習愉快!
