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問題已解決

長江公司與甲公司簽署一份分期收款銷售合同,合同約定向甲公司銷售一臺自己生產的設備,該設備的銷售總價為500萬元,分五年于每年年末收款100萬元。長江公司當日發出該設備,并經甲公司檢驗合格,設備成本為240萬元。折現率為10%,(P/A,10%,5)=3.7908。長江公司在每年收款當日為甲公司開具相應的增值稅專用發票 老師,這個銷項稅怎么計算?

15392420366| 提問時間:07/26 18:01
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,評估師
已解答1859個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

每年的銷項稅=100*13%=13

也就是此處,稅法是認可這個售價的,而會計上的收入確認,由于報價中含了利息的金額,這相應的利息要剔除掉


祝您學習愉快!

07/26 18:04
15392420366
07/26 18:25
主營業務收入是379.08,銷項稅是379.08*0.13嗎,這個思路嗎
小王老師
07/26 18:25
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,銷項稅額計算公式為:不含稅銷售額×適用稅率。這里379.08萬元如果是指含稅價,則需要先轉換成不含稅價再乘以13%的稅率來計算銷項稅;若379.08萬元已經是不含稅價,則直接乘以13%即可。通常情況下,主營業務收入指的是不含稅銷售額。所以如果是不含稅價,那么銷項稅就是379.08*0.13。
祝您學習愉快!
15392420366
07/26 18:56
所以這道題銷項稅是379.08*0.13=49.28還是100*0.13?
小王老師
07/26 18:56
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
銷項稅應按每次收款金額計算增值稅,即100*0.13。因此,每年的銷項稅為13萬元。
祝您學習愉快!
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