問題已解決
我們11月收到對方開具的藍字發票未認證,12月開出紅字通知單對藍票部分沖紅,稅務系統認證是沖紅后的金額認證的,對于沖紅的發票是做進項稅額轉出,還是沖減進項稅額?



因為還沒認證,所以是沖減進項稅額
02/07 10:04

m5781119366 

02/07 10:19
也就是說,跟開沒開紅字通知單沒關系,就直接做一筆貸進項,不用做進項稅額轉出,對嗎

家權老師 

02/07 10:22
已經認證了的,紅沖才需要轉出

我們11月收到對方開具的藍字發票未認證,12月開出紅字通知單對藍票部分沖紅,稅務系統認證是沖紅后的金額認證的,對于沖紅的發票是做進項稅額轉出,還是沖減進項稅額?
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