問題已解決
我們是連鎖酒店,總部給我們派店長管理,我們付總部店長服務費,總部在給店長開資,然后總部是預收我們店長服務費,一個月13780,但是實際扣我們服務費,又根據給店長實際開工資的金額為準,應該如何記賬呢?另外一個,總部給我開發票是按店長實際工資金額,當月扣我們錢,次月給開發票?分錄怎么做呢科目具體到二級



1. 支付預收店長服務費時你們酒店支付預收的店長服務費,此時還未實際獲得服務,應計入 “預付賬款” 科目。
借:預付賬款 —— 總部店長服務費 13780
貸:銀行存款 137802. 確認實際應承擔的店長服務費時根據總部按照店長實際工資金額確定的服務費,從預付賬款中轉出,計入當期費用。假設實際應承擔的服務費為?X?元(?X?以總部確定的金額為準 )。
借:銷售費用 —— 店長服務費?X
貸:預付賬款 —— 總部店長服務費?X3. 收到總部發票時次月收到總部開具的發票,若你們是一般納稅人,且取得的是增值稅專用發票,可確認進項稅額;若為小規模納稅人或取得普通發票,則不涉及進項稅額。一般納稅人取得專票情況:
假設發票金額為?X?元,稅額為?Y?元(?Y?根據發票上的稅額確定 )。
借:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)?Y
銷售費用 —— 店長服務費 (X - Y)
貸:預付賬款 —— 總部店長服務費?X小規模納稅人或取得普票情況:
借:銷售費用 —— 店長服務費?X
貸:預付賬款 —— 總部店長服務費?X
03/24 10:06
