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匯算清繳前取得上年度費用發票,費用已經計提,該怎么入賬



去年暫估的借其他應付款,貸利潤分配為分配利潤,
然后再做一個企業利潤分配,未分配利潤貸其他應付款。
04/07 22:58

lijinyu2012 

04/07 23:02
好像不對吧,暫估的進了費用,后期收到發票后是不是要用以前年度損益調整

郭老師 

04/07 23:05
企業會計準則用以前年度損益調整,
小企業會計準則用利潤分配未分配利潤

匯算清繳前取得上年度費用發票,費用已經計提,該怎么入賬
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