問題已解決
中途接手做賬,發(fā)現(xiàn)前面的人,增值稅是這樣做的 小規(guī)模納稅人 銷售商品時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 季度末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在可以直接改成這樣嗎?:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款



您好!可以改成您現(xiàn)在這樣!以前那人是按照一般納稅人在進行賬務(wù)處理!感謝您的提問,希望可以幫助到您!
05/15 12:35

云心 

05/15 13:44
當(dāng)月直接更改,以前的不做追溯,對嗎?

云心 

05/15 13:54
我是在本年的三月份接手的,那是需要去調(diào)整1-3月份的
還是在四月份再調(diào)的比較好呢,或者在3月接手時就調(diào)整當(dāng)月的

霞霞老師 

05/15 15:02
您好!不用做追溯。調(diào)整月份都可以呢
