問題已解決
老師 您好!3月份取得一張運雜費發票、已抵扣入賬 4月份紅沖紅沖了、已做進項稅轉出 4月份如何做賬?



您好,把計入費用的賬紅沖就可以
06/14 16:32

8019910 

06/14 16:33
3月份 借 運雜費 進項稅 貸應付 那4月份紅沖 進項稅轉出時 用紅字嗎? 借運雜費 進項轉稅轉出 貸應付 這樣對嗎?

劉艷紅老師 

06/14 16:34
是的, 是的,就是這樣的

8019910 

06/14 16:34
是否需要把進項稅換成進項稅轉出的科目呢?

劉艷紅老師 

06/14 16:35
要的,用進項轉出,相當于稅轉出來了

8019910 

06/14 16:35
如果因是用于集體福利進項稅轉出的話 是不是借 福利費 貸進項稅轉出對嗎?

劉艷紅老師 

06/14 16:36
是的,但你在借方用負數了,也是一樣的

8019910 

06/14 16:38
好的 謝謝

劉艷紅老師 

06/14 16:38
不客氣,很高興幫你
