問題已解決
老師,今年沖減了去年的暫估庫存和成本導致未分配利潤的期初數對不起來,需要調整報表嗎



你收到暫估的發票了嗎
07/07 20:29
蠟筆小新 

07/07 20:45
收到發票了,老師

樸老師 

07/07 21:06
那你得按藍字發票的金額來做分錄然后再沖暫估的
蠟筆小新 

07/08 20:12
未分配利潤調整了跟申報系統期初數對不上了

老師,今年沖減了去年的暫估庫存和成本導致未分配利潤的期初數對不起來,需要調整報表嗎
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