問題已解決
主營業務收入多做了5000\'應交稅費-應交增值稅-銷項稅額少做了5000,現在應該怎么調賬



借:主營業務收入
貸:應交稅費-銷項
07/10 13:54
早djjzbbxd 

07/10 14:01
沖減的是之前的收入,當時增值稅報對著呢,所得稅申報的時候收入報多了,中間還有一次成本多計500,現在紅沖了,這個月這樣調完,現在利潤表收入為0,按0做了申報,現在應該怎么做,老師

劉艷紅老師 

07/10 14:03
這個你調賬,影響的是所得稅報表,增值稅的你申報對了,但是你的賬不是做錯了嗎
早djjzbbxd 

07/10 14:03
要去主動申請退稅,等待核查嗎?

劉艷紅老師 

07/10 14:03
這種成本是500,收入再減少,那利潤是負數了

劉艷紅老師 

07/10 14:04
你用本年利潤這個科目替代主營業務收入就可以

劉艷紅老師 

07/10 14:04
這個季度先不管,匯算清繳調表就可以
早djjzbbxd 

07/10 14:05
對,就是得。利潤-4500,賬目前調平了,稅怎么報啊,頭大,
早djjzbbxd 

07/10 14:05
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

07/10 14:08
這個直接0申報就可以了
