問題已解決
上年12月進項稅額100銷項稅額90,沒有產生稅款,留抵10,因為非正常損失2025年對上年12月進項稅額轉出30,應補交增值稅20,附加稅20*0.12/2,。對弈這筆跨年轉出盒補交增值稅需要怎么做上午處理



您好,那和這個轉出的話,你的進項稅額,應該要繳納吧,這個也生不下來
07/14 14:19

博格 

07/14 14:27
跨年轉出的這筆30怎么做賬務處理

小鎖老師 

07/14 14:32
借 應交稅費 應交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
