問題已解決
老師 問下實務中增值稅,當月申報上月的,隨后繳納對應增值稅,這種情況應交稅費-應交增值稅(已交稅金)這個科目用不上吧,或者說什么情況下用這個科目



不需要那個科目的了,
07/15 11:27

泥奏凱 

07/15 11:31
正常情況下什么時候會用到呢,現在沒申報也不會先交錢,這科目用到的情況很少吧

家權老師 

07/15 11:36
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
