問題已解決
一般納稅人做完最后清稅,后期又形成的其他應付款怎么處理



你好變動了與申報的不一致最好回去更正申報的
07/16 07:42

m4234988 

07/16 08:20
是庫存交完了,也平賬了,交完稅又形成的法人其他應付款

暖暖老師 

07/16 08:21
那個不要緊,需要做在7月的賬務處理里

m4234988 

07/16 08:23
做進去不是有行成稅金了嗎

m4234988 

07/16 08:24
其他應付款還轉營業外收入

暖暖老師 

07/16 08:24
不需要的,6月的賬務處理沒這兩筆

m4234988 

07/16 08:41
6月的稅金,7月才體現交嗎

暖暖老師 

07/16 08:43
是的7月實際繳納才沖減

m4234988 

07/16 08:53
是,這樣就7月形成的其他應付款,還要轉營業外交稅

暖暖老師 

07/16 08:54
這個不影響6月的賬務處理呀

m4234988 

07/16 11:42
我是說6月庫存處理完,7月交稅,這不是正常程序嗎,

暖暖老師 

07/16 11:44
是呀,有什么問題嗎這個

m4234988 

07/16 12:15
那就6月結完注銷就可以了唄

暖暖老師 

07/16 13:02
你現在注銷的7的還得申報
