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您好,請問一下外管證預繳增值稅抵扣怎么做分錄呀



你好,這個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金
貸銀行存款
抵減的時候,
借應交稅費未交增值稅。
貸銀行存款
應交稅費,應交增值稅預繳稅金。
07/25 09:01

84785036 

07/25 14:00
那請問要是只申報沒有繳納稅額該怎么做賬呢,因為公司原因沒有做到預繳稅金里,而是直接進了未交增值稅

宋生老師 

07/25 14:01
你好,那你實際有沒有預交,你實際有預繳,就做預繳的分錄。看你實際發了什么業務,就做對應分錄。

84785036 

07/25 17:16
實際預繳,但是是3月份的業務了,我們從來沒有弄過這個業務,所以就掛的未交增值稅所以現在該怎么做賬呢老師

宋生老師 

07/25 17:17
你好,你3月份的時候如何做的分錄。

84785036 

07/25 17:25
借:未交增值稅
應交城建
應交教育
應交地方教育
貸:銀行存款

宋生老師 

07/25 17:27
你好,你這樣做的話,后續不用了。
因為賬上會自動抵減了。
你平時計提當月未交的部分的時候如何做的分錄。
