問題已解決
這個是轉讓館,不應該是收入



同學你好
清理土地使用權是嗎
07/25 16:18
似水 

07/25 16:28
應該是建館的時候把一些在建工程轉到了其他成本里,之后有幾個分錄都是沖減無形資產和攤銷

樸老師 

07/25 16:28
你的意思是之前的賬做錯了現在要更正?
似水 

07/25 17:06
建館的時候有些在建工程的結轉成本了,有幾筆是上面發的這種沖減了,沒明白啥意思

樸老師 

07/25 17:07
這個直接沖減就可以了
上面做的沖減到了土地使用權
似水 

07/25 17:10
為什么要這么做

樸老師 

07/25 17:21
之前做錯的沖減了再做正確的最合適
似水 

07/25 17:37
這個是沖減無形資產和攤銷是嗎,是之前有錯的

樸老師 

07/25 17:48
對的,這個是沖減的
似水 

07/25 18:17
每個月月末不是還攤銷嗎,為啥沖減

樸老師 

07/25 18:20
攤銷的沖減了哦,你看看
似水 

07/25 19:21
無形資產在貸方不也沖減了嗎

樸老師 

07/25 19:24
是的,貸方是沖減的
似水 

07/25 20:29
為啥要做這樣的分錄

樸老師 

07/25 20:55
是不是要賣出去這個土地使用權
似水 

07/25 21:11
賣出就要沖減嗎
似水 

07/25 21:11
賣出的時候貸的是無形資產,不是土地使用權
似水 

07/25 21:14
賣的話為啥是成本,不是收入

樸老師 

07/25 21:53
貸無形資產就是相當于固定資產清理
似水 

07/26 07:30
他記到其他業務成本里了

樸老師 

07/26 07:50
無形資產清理轉到其他業務成本了嗎
