問題已解決
我們單位上個月交了280元的稅控服務費,但是我們沒有銷項稅,我在報稅的時候只是將這280元塡報在附表四與增值稅減免稅申報明細表中,主表的的低23欄為0,這樣做可以嗎



你好
對 這樣操作是正確的?
2021 09/07 11:46

84784985 

2021 09/07 11:58
如果以后我們有銷項稅了,再把可以抵減的稅額塡在主表的第23欄中對嗎

玲老師 

2021 09/07 12:06
你好
是,這樣處理是正確的?

我們單位上個月交了280元的稅控服務費,但是我們沒有銷項稅,我在報稅的時候只是將這280元塡報在附表四與增值稅減免稅申報明細表中,主表的的低23欄為0,這樣做可以嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容