問題已解決
九月發現六月份鉤選的發票跟增值稅報表上不一致,少了四張進項未抵扣,九月份怎么處理?



你好,補上這四張的進項稅處理
2021 10/14 19:04

84785033 

2021 10/14 19:06
在增值稅報表哪里體現?

夏天老師 

2021 10/14 19:07
你的少四張是指少勾選了4張嗎?

84785033 

2021 10/14 19:12
六月份勾統計有六張票,但是六月份的增值稅報表只有兩張,九月份的時候發現抵扣的時候少了四張,請問這四張還能抵扣,還需要怎么處理?

夏天老師 

2021 10/14 19:14
那是你們填的時候把進項稅額那里的四張填成0了吧,你看下你6月的明細表

84785033 

2021 10/14 19:15
按理是不可能,但是他就是報上去了,我現在想問這四張票的進項稅額怎么做處理?

夏天老師 

2021 10/14 19:19
你得先知道原因才能處理啊,不然我怎么知道是直接加進去還是上次已經抵扣過了呢

84785033 

2021 10/14 19:20
沒有抵扣,但是電子稅務局的增值稅申報表上沒有地方填

夏天老師 

2021 10/14 19:21
沒有抵扣就再進行勾選抵扣啊

84785033 

2021 10/14 19:21
但是六月份的時候已經勾選認證了,但在電子稅務局的增值稅報表上面,取數沒取到確申報成功了,我是現在的時候發現了,但是不知道這個稅額怎么處理,是還能抵扣,還是不能抵扣了,能抵扣的話,填在哪里?不能抵扣的話,怎么賬務處理?

夏天老師 

2021 10/14 19:24
那你需要去到稅務局進行更正申報6月份的報表,改成正確的進項稅額,然后9月的報表就會出現留抵稅額

84785033 

2021 10/14 19:25
這么說能明白嗎?六月份勾選認證的進項稅比六月份增值稅報表進項稅多了,按理的話是報不上去,可是現在就是報上去了,我想問的是,九月怎么處理?

84785033 

2021 10/14 19:26
那稅款不統一怎么辦?

夏天老師 

2021 10/14 19:26
我明白你的意思了,但是你還是先需要更改6月份的報表,然后才能處理9月份的

84785033 

2021 10/14 19:26
7月和8月的報表都要更正嗎?

夏天老師 

2021 10/14 19:27
是的呢,6,7,8的數字都會要進行變更,這樣9月才會有留抵出現

84785033 

2021 10/14 19:31
但是他每個月都有稅款,也可以做期末留底嗎?

夏天老師 

2021 10/14 19:32
可以啊,這就是你多交的稅款啊,只是前面沒發現錯誤
