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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們4月時(shí)購入了財(cái)務(wù)軟件價(jià)值9000,計(jì)入無形資產(chǎn),一直沒攤銷,現(xiàn)在需要怎么處理才正確呀



你好,這個(gè)金額不大,你可以直接做到管理費(fèi)用里面的。
2021 10/22 10:54

郭老師 

2021 10/22 10:55
借應(yīng)付賬款貸無形資產(chǎn),借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

84784957 

2021 10/22 11:19
從無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,就不用攤銷了 是嗎~

郭老師 

2021 10/22 11:21
哦對(duì)的是的是這么做的。

84784957 

2021 10/22 11:21
如果要攤銷的話需要怎么處理呢

郭老師 

2021 10/22 11:25
借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷,之前沒有做的,都做到這個(gè)月。
