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你好老師,我公司是運輸行業,因稅局查出不能用非成品油來做車輛用燃油,要求將之前不合規的發票進項稅額轉出,應該怎么做帳務處理呀?稅局要求更正申報增值稅轉出之前已抵扣的進項稅額,那么帳務會計分錄應該怎么處理呢?進項稅額轉出了,那金額的成本也要轉出嗎?



你好,這個是以前年度的還是今年的?
是的,你的成本也不可以抵扣,相當于這個發票不可以抵扣增值稅和所得稅。
2021 10/23 14:38

你好老師,我公司是運輸行業,因稅局查出不能用非成品油來做車輛用燃油,要求將之前不合規的發票進項稅額轉出,應該怎么做帳務處理呀?稅局要求更正申報增值稅轉出之前已抵扣的進項稅額,那么帳務會計分錄應該怎么處理呢?進項稅額轉出了,那金額的成本也要轉出嗎?
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