問題已解決
9月銷售方給我們開了一張發票并且我已經退稅勾選了,10月初才發現發票有誤,無法退稅 。又讓對方開了紅票和爭取的,那我這這個退稅勾選的時候如何處理上月錯誤的發票呢?



借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項做這個。
2021 10/28 17:55

郭老師 

2021 10/28 17:55
然后,正確的發票借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

84785011 

2021 10/28 17:57
做賬的這里我明白了 就是上月開錯的發票 影響我這個月的退稅后遠嗎老師?

郭老師 

2021 10/28 17:58
不影響
不要用那張做退稅

84785011 

2021 10/28 18:00
我這個月就正常退稅勾選就可以是嗎

郭老師 

2021 10/28 18:02
是的是的,是這么做的。

84785011 

2021 10/28 18:03
好的謝謝老師!

郭老師 

2021 10/28 18:04
不用客氣,工作愉快。
