問題已解決
老師,電費和網絡費為啥都用電費入賬呢,發票也是開兩張啊



哪一張是電費的上面沒有,上面只有電話費的。
2021 12/23 09:07

84785000 

2021 12/23 09:16
不好意思,我描述錯了,是電話費

郭老師 

2021 12/23 09:17
他兩個的稅率不一樣,所以需要分開來開的。

84785000 

2021 12/23 09:19
這張憑證,投資收益貸方紅字為什么不能記到借方呢?

郭老師 

2021 12/23 09:22
投資收益他就是貸方發生額,他跟主營業務收入是一樣的,如果有紅沖的或者是減少的,你放到貸方負數,不要放到借方軟件做賬,你放到借方的話,它結轉損益取不到數據,影響你利潤表和科目余額表不一致。

84785000 

2021 12/23 09:24
如果實際遇到可以放到借方嗎?

郭老師 

2021 12/23 09:24
如果你是軟件做賬的不要這么做,如果你是手工做賬的款可以。

84785000 

2021 12/23 09:42
老師,這順序為啥是這樣的呢?我按單據順序做的,怎么是錯的呢?

郭老師 

2021 12/23 09:45
順序不一樣的,你忽略就可以的。學堂的這個軟件很死板,只要有一條不符合,就是順序不一樣,它就判斷是錯誤的,只要你是多正確的,可以忽略這個差異。

84785000 

2021 12/23 10:14
老師,這筆分錄為什么不是一預到底呢

郭老師 

2021 12/23 10:16
前后的分錄說一下。

84785000 

2021 12/23 10:23
借 銀行存款
預收賬款
貸 主營業務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項)

84785000 

2021 12/23 10:26
老師 您看一下

郭老師 

2021 12/23 10:34
然后收到了錢,是不是借銀行存款貸預收賬款?

84785000 

2021 12/23 10:39
沒有這一步,是不是應該收到款,先是借銀行存款貸預收賬款呢

郭老師 

2021 12/23 10:44
之前人家說了已經預收了,她之前做了這一筆,借銀行存款貸預收賬款,所以現在開了發票,需要紅沖,這個月收賬款。

84785000 

2021 12/23 10:48
預收是480200,收款是627200,現在不需要把627200轉成預收嗎?

84785000 

2021 12/23 10:49
不轉就不是一預到底了啊

郭老師 

2021 12/23 10:52
你好不需要的你收到了銀行存款,當月直接借銀行存款多好,為什么要通過預收賬款來做?

郭老師 

2021 12/23 10:52
一預到底是這個意思,比如你收到了100塊錢借銀行存款貸預收賬款,然后這個月沒有收到錢,給他開了120的發票,借預收賬款貸主營業務收入應交稅費,然后你的預收賬款就在借方有20。
