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老師,紅字發票進項稅額轉出后,月末怎么結轉呢? 借管理費 負數 借應交稅費進項稅額轉出負數 貸現金,這樣對嗎?還需要結轉嗎?



借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交。
2022 01/07 11:29

84784965 

2022 01/07 11:46
老師,是對方開了紅字發票,是個保費,我已經抵扣了,我收到一張負數發票

郭老師 

2022 01/07 11:53
你好,可以的,分錄是這么做的,需要結轉的,我給你寫了結轉的分錄。

老師,紅字發票進項稅額轉出后,月末怎么結轉呢? 借管理費 負數 借應交稅費進項稅額轉出負數 貸現金,這樣對嗎?還需要結轉嗎?
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