問題已解決
老師,你好,請問下以前年度的銷項稅誤入到銷項稅額抵減怎么調整啊



你好,根據你的描述,現在的調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減)
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 01/07 17:05

84785003 

2022 01/07 17:06
跨年了 是去年的

84785003 

2022 01/07 17:11
需不需要通過以前年度損益調整

鄒老師 

2022 01/07 17:12
你好,這個調整分錄不涉及損益性質的科目,不需要通過??以前年度損益調整 科目核算的。
