問題已解決
這個算錯了,要怎么改



學員你好,你是錯在哪了
2022 01/08 11:31

84785044 

2022 01/08 11:32
應該是6749.99的,就是計提稅計錯了

悠然老師01 

2022 01/08 11:33
那就差額
借;主營業務收入
貸;應交稅費負數

84785044 

2022 01/08 11:40
要沖紅么?

84785044 

2022 01/08 11:40
我不太理解老師

84785044 

2022 01/08 11:41
她這個是計提一個季度稅哦

悠然老師01 

2022 01/08 12:00
是的,不跨年都可以調整的

84785044 

2022 01/08 12:15
我沒太懂

84785044 

2022 01/08 12:16
老師能詳細說一下么

悠然老師01 

2022 01/08 12:49
貸;應交稅費-增值稅-減免稅款-178.5
貸;主營業務收入-6749.99+6571.49=-178.5

84785044 

2022 01/08 13:15
要沖紅么

悠然老師01 

2022 01/08 13:20
全部沖紅重新做一個正確的吧
