問題已解決
老師你好,我單位為施工方,現**一有資質的單位,甲方要把錢打給**單位,我單位從**單位收回工程款,這個帳要怎么走才可以。



您好,掛往來賬,會計分錄:
借:銀行存款
貸:應收賬款-工程回款
2022 02/26 08:58

84784949 

2022 02/26 09:25
老師你好,我公司是**方,現在甲方要把錢付給被**方,**放怎么才可以從被**方收回工程款。

稅劍法盾 

2022 02/26 10:06
您好,不涉及稅費就掛其他應收款收回,然后轉收入交稅。
