問題已解決
老師發票異常現在要進項轉出,是跨年的,分錄要怎么做



跨年失控發票進項稅額轉出的賬務處理怎么做?
如果只是轉進項稅,一般只需要補增值稅就可以了。
如果要調所得稅的話是應該這樣
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費—應交所得稅
繳納稅款時,
借:應交稅費—應交所得稅
貸:銀行存款
調整未分配利潤,
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
跨年增值稅進項稅額轉出賬務怎么處理?
補當年稅,
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出
貸:應交稅金—未交增值稅
借:應交稅金—未交增值稅
貸:現金/銀行存款
往年的,
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:應交稅金—未交增值稅
借:應交稅金—未交增值稅
貸:現金/銀行存款
2022 03/09 14:47

84785028 

2022 03/09 15:21
這句話的意思是,是要補交增值稅,不用做分錄嗎?

QQ老師 

2022 03/09 15:26
你好,只涉及增值稅,不涉及企業所得稅嗎?
