問題已解決
有2月份的工資計提有點亂,我發數字給你,你幫我看一下可以嗎



你好,你是說數字算的不對還是科目不對?
2022 03/11 14:46

84784995 

2022 03/11 14:49
我覺得我用的科目不對,借:管理費用13469.2,貸應付職工薪酬-工資12366.7,應付職工薪酬-社保892.5,應付職工薪酬-醫保210,計提是這樣做嗎?

QQ老師 

2022 03/11 14:53
、計提五險、公積金(公司部分)、工資
借:管理費用/生產成本/銷售費用-人工成本
貸:應付職工薪酬-養老險-醫療險-失業險-生育險-工傷險、住房公積金、工資
二、發放工資
借:應付職工薪酬-工資(應發總額)
貸:其他應付款-養老險(個人)
其他應付款-醫療險(個人)
其他應付款-失業險(個人)
其他應付款-公積金(個人)
應交稅費-個稅
銀行存款/現金(實發工資)
三、交社保、公積金
借:應付職工薪酬-養老險(企業部分)-醫療險(企業部分)-失業險(企業部分)-生育險(企業部分)-工傷險(企業部分)、公積金(企業部分)
其他應付款- 養老險(個人)-醫療險(個人)-失業險(個人)、公積金(個人)
貸:銀行存款
四、交個稅
借:應交稅費-個稅
貸:銀行存款
