問題已解決
固定資產采購已經并票已認證,也已經計提折舊,現在需要退貨并開紅字,賬務怎么處理?



同學你好
原分錄負數紅沖
2022 04/07 17:17

小螞蟻 

2022 04/07 17:19
已經攤銷的折舊怎么辦?

樸老師 

2022 04/07 17:21
同學你好
也需要紅沖了哦

小螞蟻 

2022 04/07 18:13
沒太明白能寫一下具體的紅沖分錄嗎?借:固定資產-1
借:進項稅額轉出-0.13
貸:應付賬款-1.13
下一個分錄
借:管理費用-0.8
貸:累計折舊-0.8
是這樣嗎?老師

樸老師 

2022 04/07 18:16
同學你好
對的
這樣就可以的
