問題已解決
暫估的金額多,來發票少,暫估多出來的賬怎么處理



你好
暫估入庫的時候
借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
根據發票入賬
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022 04/24 14:09

84784999 

2022 04/24 14:21
第一筆充暫估什么做賬,來發票跟下面一起做嗎

鄒老師 

2022 04/24 14:22
請仔細看我回復的內容

84784999 

2022 04/24 14:30
那發票與暫估不一致的金額如何處理

鄒老師 

2022 04/24 14:31
你好,之前結轉的成本金額是有錯誤嗎??

84784999 

2022 04/24 14:53
應該沒有錯誤,只是來發票金額與入賬金額不一致

鄒老師 

2022 04/24 14:54
你好,那就是上面這樣處理就可以了啊?
