問題已解決
老師,我們公司派人到總公司支援,支援人員的工資由總公司承擔,但是分公司先幫忙代墊發放給支援的人員,要怎么做賬



借應付職工薪酬貸銀行存款。
2022 05/05 11:39

84784978 

2022 05/05 11:41
是我們先收到,到時再發給員工

84784978 

2022 05/05 11:43
收到公司員工到別的公司幫忙的工資

玲老師 

2022 05/05 11:44
這筆錢是你們的收入。。然后再發給員工。
收款時,借銀行存款貸,其他業務收入,應交稅費。
。發工資的分錄給一個回復。

84784978 

2022 05/05 11:45
發工資的分錄給一個回復。這個撒意思

84784978 

2022 05/05 11:47
不過稅的老師哦

玲老師 

2022 05/05 11:48
工資的分錄,借應付職工薪酬,貸銀行存款。

84784978 

2022 05/05 11:50
放到其他業務收入的話到時我發放工資給員工,這筆錢要怎么沖銷掉呢

玲老師 

2022 05/05 12:02
你好 不沖收入,正常做發工資分錄 就對了??
