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老師有個業務不太明白。我們公司用別人公司的資質和甲方簽的的合同,但是管理和付材料款全是我們公司。甲方把錢打給那個公司,那個公司給甲方開票,但要我們提前把開票的稅金給轉過去。然后甲方給他們打了錢,他們在給我們把錢轉回來。整個過程我們公司是不開票的。我們付材料款的時候計入主營業務成本了。整個業務我們要怎么做賬老師



你好, 借其他應收款? 貸銀行存款? 借銀行存款? 貸其他應收款,收到發票才借主營業務成本? 貸銀行存款等
2022 05/09 12:05

老師有個業務不太明白。我們公司用別人公司的資質和甲方簽的的合同,但是管理和付材料款全是我們公司。甲方把錢打給那個公司,那個公司給甲方開票,但要我們提前把開票的稅金給轉過去。然后甲方給他們打了錢,他們在給我們把錢轉回來。整個過程我們公司是不開票的。我們付材料款的時候計入主營業務成本了。整個業務我們要怎么做賬老師
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