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為什么 借:應(yīng)付賬款 600 貸:應(yīng)收賬款 600 為什么是600呢 而不是寫成: 借:應(yīng)付賬款500 貸:應(yīng)收賬款500 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)付賬款100

最瘦的胖子| 提問時間:2022 06/10 09:28
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱:注會
老師不太明白,您的100是怎么來的。麻煩您具體說說。 這里的思路就是抵銷余額,不用考慮應(yīng)收的減值, 因為這筆減值隨后也需要單獨調(diào)整的。
2022 06/10 12:27
最瘦的胖子
2022 06/10 14:28
就是我不是很理解的,就是說他這邊是應(yīng)付帳款,為什么他沒有寫成兩個呢,就是說比如說應(yīng)付賬款500,然后貸應(yīng)收賬款,然后在下面再加一個借應(yīng)付賬款100 后面再寫個貸應(yīng)收賬款100 這樣的話連在一起也是600。 你看他應(yīng)收賬款壞賬準備這地方,然后貸方是應(yīng)收就是未分配利潤年初25,然后他后面還有一個分錄就寫的是應(yīng)收賬款壞賬準備五,然后貸方是信用減值損失,兩個就是分開寫的,有25,然后實際上加上5的話
注會會計老師
2022 06/10 14:36
主要的區(qū)別在于,應(yīng)收應(yīng)付都是資產(chǎn)負債表項目,所以可以用期末余額直接抵銷,不用考慮期間的增減變動。
最瘦的胖子
2022 06/10 14:59
對對對 就是這句話老師 通俗點應(yīng)該怎么理解呢 那么遞延所得稅資產(chǎn),為什么要考慮增加變動呢
注會會計老師
2022 06/10 15:03
因為遞延所得稅資產(chǎn)一般對應(yīng)損益(所得稅費用),而損益就是需要考慮增減變動的,損益不存在期初金額期末金額,所以只能發(fā)生額來調(diào)整。
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