問題已解決
你好,老師我想問一下,暫估入賬后,下月沖減時,可以慢慢沖減么,比如我暫估了20萬,這個月只收到了10萬的發票,后面在取得10萬的發票,可以這樣沖減嗎,然后分錄需要怎么做



你好;? 收到發票就得按發票金額來紅沖; 不是慢慢紅沖哈? ?
2022 06/28 10:45

84784967 

2022 06/28 10:47
那分錄怎么做 老師

meizi老師 

2022 06/28 10:51
?你好 ;? ?你之前分錄怎么寫的; 我要看原來分錄? ?

84784967 

2022 06/28 11:00
因為當時業務需要,公司也是新成立的,所以之前會計在做帳都是暫估收入,暫估成本,現在我們想后續找發票將暫估的進行沖減,當時會計是這樣記賬的

meizi老師 

2022 06/28 11:04
?你好; 你沒有跨年; 直接紅沖‘借主營業務成本負數貸應付賬款負數; 對應去紅沖哈; 在按發票做賬? ’

84784967 

2022 06/28 11:13
那我紅沖的金額是按照發票上面的來嗎

meizi老師 

2022 06/28 11:17
?你好; 是的。按照發票金額來做紅沖的??
