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去年收入做多了,借:應收帳款 貸主營業務收入 貸:應交稅費銷項稅 今年怎么調整?



借:你好,借應收賬款負數,貸以前年度損益調整負數應交稅費負數。
2022 07/14 10:25

84785045 

2022 07/14 10:30
去年我把銷項稅轉入未交增值稅,現在就應該 貸:應交稅費未交增值稅(負數)嗎?

曉寧老師 

2022 07/14 10:31
您好,是的 ,是這樣的。

去年收入做多了,借:應收帳款 貸主營業務收入 貸:應交稅費銷項稅 今年怎么調整?
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