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公司收到的發(fā)票被稅務比對出來是走逃票,跨年了。要我們將進項稅轉(zhuǎn)出來,補交相同的增值稅,我們應該怎么記賬

84785007| 提問時間:2022 10/23 13:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 ?借 成本費用科目 貸應交稅費-進項轉(zhuǎn)出? 借應交稅費 營業(yè)外支出 貸銀行存款
2022 10/23 13:40
84785007
2022 10/23 13:44
我們收到票是這樣做的,借 銷售費用——銷售服務費 借 待抵扣進項稅 貸應付賬款——服務費 借:應付賬款——服務費 貸 銀行存款。老師,您說的成本費用指的是什么?還有就是借應交稅費 營業(yè)外支出?這個指的是什么?
小菲老師
2022 10/23 13:46
同學,你好 你計入銷售費用,可以的 借應交稅費,就是補交相同的增值稅
84785007
2022 10/23 13:50
老師 我們最開始收到已經(jīng)做了借銷售費用了,現(xiàn)在您告訴我們是借成本費用,這個具體是怎么做分錄?還有下邊借營業(yè)外支出指的是哪個數(shù)?
小菲老師
2022 10/23 13:51
同學,你好 ?借 銷售費用 貸應交稅費-進項轉(zhuǎn)出? 營業(yè)外支出,指的是罰款,一般會有罰款
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