問題已解決
公司建造的廠房因為還沒有物業,所以公司跟電梯維保公司簽訂了合同交了維保費,現在公司向租賃廠房的企業收取電梯維保費,這要怎么做賬 ,掛哪些科目,交的維保費和收取的維保費之間的差額怎么處理?



你好收取維保費
借銀行存款貸主營業務收入和銷項
2022 10/24 15:13

70187106 

2022 10/24 15:19
因為沒有物業 但是電梯得維保 我們就先付款了 之后又跟企業收取的 這個不能掛主營吧 我們付款的時候掛主營成本?

小寶老師 

2022 10/24 15:22
是的,沒來發票可以先暫估,然后來發發票在沖銷

70187106 

2022 10/24 17:18
不懂為什么掛主營 最多掛其他業務收入吧

小寶老師 

2022 10/24 18:01
哦哦這個根據您的主營業務區分就可以,是其他就計入其他業務收入

70187106 

2022 10/25 09:18
我能不能掛其他應付 收款時再沖 差額走費用

小寶老師 

2022 10/25 09:30
可以的哦,完全可以的哦
