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這個煙葉的進項稅額怎么核算的,煙葉計算抵扣的進項稅額=(實際支付的價款總額 應納煙葉稅)×扣除率,這個扣除率就是13%增值稅稅率對嗎?實際支付的價外補貼不是煙葉收購價款的10%,那計算進項稅額的時候,是按10%來計算還是按實際支付的來計算?

84785000| 提問時間:2022 11/18 16:13
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 實際業務的話需要看發票情況哦 考試的話 一般是10% 收購繳納煙葉稅的農產品(如煙葉)沒有用于不得抵扣的項目時,根據取得的發票種類,參考以下情形確定進項稅額: 1、取得一般納稅人開具的增值稅專用發票或海關進口增值稅專用繳款書的,以發票上注明的增值稅額為進項稅額; 2、取得小規模納稅人開具的3%征收率的增值稅專用發票,以發票上注明的不含稅金額乘以9%的扣除率計算進項稅額; 3、取得農產品銷售發票(或者收購發票)可以計算抵扣進項,以銷售發票(或者收購發票)上注明的農產品買價加上煙葉稅乘以9%的扣除率計算進項稅額。 購進農產品用于生產或者委托加工13%稅率貨物的,可以在生產領用當期,再加計抵扣1%。 參考文件:財稅[2016]36號文附件一第二十五條第三款。
2022 11/18 16:32
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