問題已解決
企業存在虛開發票,稽查案件后應當如何處理賬務問題?稽查未產生罰款



你好
發票紅沖
你是銷售方的嗎
2022 12/03 09:28

84785009 

2022 12/03 09:30
是的 但是對方抵扣了,發票紅沖需要客戶配合吧?

郭老師 

2022 12/03 09:32
是的,需要的,需要對方給你看紅的信息表,然后你們單位開紅字發票,紅沖你的收入。

84785009 

2022 12/03 09:33
對方已經倒閉了,沒有相關人員可以操作

郭老師 

2022 12/03 09:34
這種情況下,你問你稅務局還能讓你紅沖收入吧?

郭老師 

2022 12/03 09:34
這種即使你們紅沖收入,你的稅款退不回來的,因為對方已經抵扣了。

84785009 

2022 12/03 09:37
紅沖的話,是在本年度紅沖嗎?還是在虛開發票的當年?

郭老師 

2022 12/03 09:39
在本年
今年紅沖的

84785009 

2022 12/03 09:43
紅沖后,那我的稅金賬務上應當要怎么處理?

郭老師 

2022 12/03 09:49
稅金紅沖不了的,你當時的分錄怎么做的?做的應收賬款嗎?

郭老師 

2022 12/03 09:49
如果是的話,結應收賬款負數,貸主營業務收入負數
有個問題,你做了這個調整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

84785009 

2022 12/03 09:57
就只能做應收賬款的不含稅金額負數和主營營業收入的不含稅金額,是嗎?

郭老師 

2022 12/03 10:01
是的,是這個意思,是這么做的。

84785009 

2022 12/03 10:16
那我沖紅后,應該是銷售額和所得稅應該銷售額一致吧?

郭老師 

2022 12/03 10:18
你的增值稅沒法紅沖不是嗎?你的增值稅不申報,你的增值稅銷售額還是那些,但是你影響了你的所得稅的所得稅銷售額減少啦。
