問題已解決
你好 我想問個問題 11月客戶開的普通發票90萬 然后12月29才拿來誰是開錯了 然后12月開了一部分票沒有多余的發票然后沖了一半 還有大概50萬的發票沒票沖了 然后沒沖 現在跨年了 是不是就多交稅了 然后后面這個怎么個補救辦法



你好,普通發票你抵扣所得稅,沒有發票你可以先暫估
2023 01/05 08:43

郭老師 

2023 01/05 08:43
次年匯算清繳之前發票到了就可以抵扣的

郭老師 

2023 01/05 09:12
你好,那你就沒有缺發票
這個是別人開給你單位的是吧。

郭老師 

2023 01/05 09:16
怎么還說11月份兒客戶開的。然后12月29號才拿來,誰是開錯了

郭老師 

2023 01/05 09:16
多交稅,如果是小規模的,你的成本可以暫估不多交的,然后你在一月份紅沖收入,紅沖成本。

郭老師 

2023 01/05 09:27
不用的,沒有收入你也可以紅沖的。只不過是你自己申報的時候不好申報,去稅務局申報。

郭老師 

2023 01/05 09:29
二月份報稅的時候。

郭老師 

2023 01/05 09:29
1月份開的負數發票不對,在二月份報稅。

郭老師 

2023 01/05 09:46
增值稅稅種你到時候申報的時候會提示你的自己申報不了。

84784967 

2023 01/05 09:08
本來是錯誤發票 本來就要作廢的 然后沒票了 沒有沖紅大概有50萬多

84784967 

2023 01/05 09:14
我開給被人的開錯了沒有及時沖紅 然后跨年了

84784967 

2023 01/05 09:26
那是不是一月份得有收入開了票了之后才能沖紅這個50多萬

84784967 

2023 01/05 09:28
一月的報稅的時候嗎

84784967 

2023 01/05 09:43
什么什么稅種要去稅務局
