問題已解決
(樸老師別接 老板給我一張差旅費的發票, 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款 因為老板從公司拿過錢,都掛了其他應收款,我可以這樣入賬嗎?還是先掛應付,再對沖



你好,沒有問題,是可以這么操作的。
2023 01/11 15:10

84785021 

2023 01/11 15:17
其他應收,其他應付這兩個科目里有數據,數據的大小會有什么影響/風險嗎

東老師 

2023 01/11 15:17
是的數據太多肯定不太好的

(樸老師別接 老板給我一張差旅費的發票, 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款 因為老板從公司拿過錢,都掛了其他應收款,我可以這樣入賬嗎?還是先掛應付,再對沖
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容