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老師 這個月沖紅了2017年的收入 跟稅務局協商了直接沖減本期收入 這個月沖開了發票 并且把收入差額退回給對方了現在正數發票應該怎么做?2017年做的分錄是 借:銀行 正數 貸:主營業務收入 正數 銷項稅 正數這個月沖紅做的分錄是 借:銀行 負數 貸:主營業務收入 負數 銷項稅 負數這個月銀行付出去了收入的差額 并且重開了收入發票 現在不知道該怎么做這個月開的正數發票了



同學,你紅沖的發票按票上數據紅字記錄,新開的按藍字確認收入
2023 02/06 11:51

老師 這個月沖紅了2017年的收入 跟稅務局協商了直接沖減本期收入 這個月沖開了發票 并且把收入差額退回給對方了現在正數發票應該怎么做?2017年做的分錄是 借:銀行 正數 貸:主營業務收入 正數 銷項稅 正數這個月沖紅做的分錄是 借:銀行 負數 貸:主營業務收入 負數 銷項稅 負數這個月銀行付出去了收入的差額 并且重開了收入發票 現在不知道該怎么做這個月開的正數發票了
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