問題已解決
我接手一個公司,賬很亂,比如說他的其他應付(涉及到工資)跟其他應收款(涉及到工資)的帳都不平我改怎么處理啊



你好,其他應付(涉及到工資)跟其他應收款(涉及到工資)的帳都不平,這個是有什么錯誤嗎
因為其他應收款,其他應付款都是可能有余額的啊?
2023 03/09 15:40

84785018 

2023 03/09 15:45
應該是前面會計思路沒有理清,有些是預支工資,有些是下期才發放的工資,預支他就計入其他應收,下期發放他就計入其他應付,他每個月都有

鄒老師 

2023 03/09 15:45
你好,預支他就計入其他應收,下期發放他就計入其他應付,這樣處理沒有什么錯誤啊?

84785018 

2023 03/09 15:46
按照道理,這個是沒有余額的呀,但是現在有余額

鄒老師 

2023 03/09 15:47
你好,是需要把二者的余額抵消了??

84785018 

2023 03/09 15:47
我該怎么調整,把前面的帳理清

鄒老師 

2023 03/09 15:48
你好,如果是把二者的余額抵消,調整分錄是
借:其他應付款,貸:其他應收款?
