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建筑工程暫估成本,分錄怎么做?暫估成本 借 主營業務成本 貸 應收賬款 。后期收到成本票是專票怎么沖暫估成本?



你好,暫估成本的時候,貸方是:應付賬款—暫估
后期收到成本票是專票,先沖銷暫估成本的分錄,然后根據發票再做相應的分錄
2023 07/11 09:00

hmsj 

2023 07/11 09:08
老師,您好,我不太會用暫估。是這樣的,現在要做季度報表申報企業所得稅,成本票還沒回,導致利潤高很多,可以用暫估成本的吧?

鄒老師 

2023 07/11 09:09
你好,發生了 相關支出,還沒有取得發票,是可以先暫估入賬的?

hmsj 

2023 07/11 09:11
老師,您可以寫一下暫估時和收到票時完整分錄嗎?我不是很明白

鄒老師 

2023 07/11 09:12
你好,暫估成本的時候
借:?主營業務成本,貸:應付賬款—暫估
取得發票的時候
借:應付賬款—暫估,貸:主營業務成本
借:主營業務成本,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目

hmsj 

2023 07/11 09:18
謝謝老師

鄒老師 

2023 07/11 09:18
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

hmsj 

2023 07/11 09:32
老師,暫估那里一定是要用應付的?可以用應收賬款的嗎

鄒老師 

2023 07/11 09:32
你好,暫估那里一定是要用應付,不可以用應收賬款的

hmsj 

2023 07/11 09:33
為什么呢?我不是很明白

鄒老師 

2023 07/11 09:33
你好,這個就是暫估賬務處理的規定,個人建議你去做相應的學習?

hmsj 

2023 07/11 09:34
好的,謝謝

鄒老師 

2023 07/11 09:35
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
