問題已解決
1我單位生產型出口企業,8月開票金額錯誤,到次月才發現。那當月申報增值稅附表1免抵退稅普通發票開票金額時還是按照錯誤金額填列就行是吧?2上述問題申報8月期間退稅時,錯誤的那個出口發票當月能退稅吧,出口報關單沒問題。



你好
你按照錯誤的來填寫的,要不然你要更正申報8月份的數據,但是你現在出口退稅的額度又下來了,就相當于是一個死循環了
2023 09/08 10:28

m9859_18188 

2023 09/08 10:37
那增值稅按照開錯的申報,9月開紅藍更正發票。8月免抵退稅申報,這筆發票對應的報關單可以參與出口退稅吧,還是說要等10月份的時候再退稅

王超老師 

2023 09/08 10:38
你前面沒有說要開紅字啊

m9859_18188 

2023 09/08 10:55
紅字是次月開具的,當月退稅可以按照報關單正確退稅吧。次月開紅藍字不影響本月業務吧

王超老師 

2023 09/08 10:57
不可以的,你要填寫發票號碼,比對的時候是通不過的
