問題已解決
6月份收到款項并開具增值稅專用發(fā)票,7月由于開票信息有誤跨月作廢,8月重新開具增值稅專用發(fā)票,如何進行賬務(wù)處理?分錄



六月份借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費,
七月份借應(yīng)收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費負數(shù),
八月份借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
2023 09/14 17:31

ve瑞 

2023 09/14 17:34
好嘞。明白啦。謝謝老師

郭老師 

2023 09/14 17:36
不用客氣,工作愉快。
