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6月份收到款項并開具增值稅專用發票,7月由于開票信息有誤跨月作廢,8月重新開具增值稅專用發票,如何進行賬務處理?分錄



六月份借銀行
貸主營業務收入,
應交稅費,
七月份借應收賬款負數,
貸主營業務收入負數,
應交稅費負數,
八月份借應收賬款
貸主營業務收入,應交稅費。
2023 09/14 17:31

ve瑞 

2023 09/14 17:34
好嘞。明白啦。謝謝老師

郭老師 

2023 09/14 17:36
不用客氣,工作愉快。

6月份收到款項并開具增值稅專用發票,7月由于開票信息有誤跨月作廢,8月重新開具增值稅專用發票,如何進行賬務處理?分錄
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