問題已解決
以前年度的業務招待費 抵扣進項稅了 現在需要轉出 怎么做賬



借:應交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤
2023 09/21 10:03
m14183588 

2023 09/21 10:04
借進項稅額轉出的意思嗎老師
m14183588 

2023 09/21 10:06
不應該是貸進項稅轉出嗎老師

家權老師 

2023 09/21 10:14
嗯嗯,眼花了。抱歉
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
m14183588 

2023 09/21 10:15
需要什么附件嗎

家權老師 

2023 09/21 10:23
自己寫個說明就是了
