問題已解決
老師 21 22年的業務招待費進項稅抵扣了 現在轉出了 怎么做賬



借:管理費用-業務招待費 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2023 10/20 09:48
m14183588 

2023 10/20 09:49
是以前年度的老師

venus老師 

2023 10/20 09:56
這個金額可大的,同學
m14183588 

2023 10/20 10:19
七百多 做到以前年度損益調整可以嗎

venus老師 

2023 10/20 10:20
直接計入當年,金額太少
m14183588 

2023 10/20 10:21
不能記到以前年度損益調整嗎
m14183588 

2023 10/20 10:21
不能記到以前年度損益調整嗎

venus老師 

2023 10/20 11:00
同學,沒有必要通過以前年度損益調整
m14183588 

2023 10/20 11:11
那不就是以前年度的費用做到今年了嗎

venus老師 

2023 10/20 11:15
同學,這個金額就700,對本年影響不大,不需要通過以前年度損益調整
m14183588 

2023 10/20 11:24
如果用以前年度損益調整 有什么影響嗎

venus老師 

2023 10/20 11:25
同學,以前年度損益調整這個科目核算時明確說明要求有重大影響
