問題已解決
老師 公司的車,每個月還車貸轉付給法人應該怎么錄分錄



同學,你好
借:其他應付款
貸:銀行存款
2023 10/23 10:31

84785038 

2023 10/23 10:53
購買車輛是:借:固定資產 20 貸:銀行存銀 5 其他應付款 15嗎

小菲老師 

2023 10/23 10:54
同學,你好
嗯嗯,可以的

84785038 

2023 10/23 10:58
折舊:借:管理費用-折舊 貸:累計折舊

小菲老師 

2023 10/23 10:59
同學,你好
嗯嗯,可以的

84785038 

2023 10/23 11:03
調賬去年的發票沒沖應付賬款應該怎么辦

小菲老師 

2023 10/23 11:04
同學,你好
那你怎么調整的??分錄發一下

84785038 

2023 10/23 11:11
借:應付賬款 貸:銀行存款 付款給單位,發票是2022年收到的,但是她收到發票沒沖減應付賬款

小菲老師 

2023 10/23 11:13
同學,你好
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款
