問題已解決
就是企業(yè)付專家費3000,這3000不是應該申報勞務所得嗎?但是這個個稅仍然由企業(yè)承擔,付專家費3000,這個賬應該怎么做



這個是需要按照勞務費申報的
2023 11/06 14:56

84785043 

2023 11/06 15:27
企業(yè)承擔的這個稅需要做營業(yè)外支出嗎

東老師 

2023 11/06 15:27
對,直接記入營業(yè)外支出就行

就是企業(yè)付專家費3000,這3000不是應該申報勞務所得嗎?但是這個個稅仍然由企業(yè)承擔,付專家費3000,這個賬應該怎么做
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